翠屏区财政局:聚焦重点精准开展财会监督检查
翠屏区财政局坚持扛牢监督责任,紧扣财政改革和发展的重点领域和关键环节,以财政政策实施和财政资金使用为重点,从教育培训、监督检查、问题整改等方面入手,稳步推进财会监督工作走深走实。
一、聚焦重点,精准定位工作主线
(一)切实履责,夯实会计信息质量检查。聚焦监督工作重点,科学制定工作方案,严格按照“双随机、一公开”原则,选取重点检查对象并进行查前公示。重点围绕会计准则制度执行情况、会计基础工作的规范性、核算的合法性、资料的真实完整性、财务管理情况、内部管理制度建设和执行情况等方面监督。近三年开展会计信息质量监督检查13个单位,有效促进全区会计信息质量提升。
(二)主动作为,加码区级财政监督检查。制定年度监督检查工作计划,对全区预算单位有计划的进行轮换监督检查,近年区级监督检查预算单位42个,发现问题200余个。重点检查会计核算、资金使用、内控制度、资产管理、政府采购、公务卡、预决算、非税收入、三公经费、严肃财经纪律遵守情况、预算绩效管理等方面内容。同时,加强财政预算一体化平台对资金安排、资金拨付等关键环节的约束,动态监控财政资金运行全过程,有效提升财政资金使用的安全性。
(三)紧盯专项,强化财经纪律检查。对全区16个镇(街道)开展全覆盖财务管理专项检查,重点检查往来款、存量资金及资金管理情况,有效促进镇(街道)财务管理水平的提升。大力推进严肃财经纪律、预决算公开、内部监督、一卡通、预算绩效管理等监督检查工作,实现财政资金事前事中事后多方位监督,推动财政管理更加规范化。
二、聚焦管理,精准提升工作质效
(一)加强教育培训。多次举办全区财务综合能力提升专题培训班,对全区财务人员进行财经制度培训,提升财会监督基础能力。组织行政执法人员培训和考试,有效提升财政监督专业能力,规范行政检查和行政处罚行为。
(二)健全制度机制。制定《进一步加强财会监督工作若干措施》,进一步压实财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督的“四位一体”的财会监督体系。汇编印发《严肃财经纪律及财务管理应知应会50条汇编》工作手册,组织修订预算单位内部财务管理制度和内控制度,制定印发多项财务管理制度,以制度建设织密管理网络,加快构建全面覆盖、权威高效的监督体系,有效防止财务收支和经费管理违规违纪行为发生。
(三)建立协同机制。建立监督共推、信息共享、整改共促的监督机制,重大专项监督纪审巡联动监督。同时,在财政内部管理中,实行全员参与的日常监督管理机制,将财政日常监督与专门监督相结合,对财政资金的拨入、分配、使用情况实施多层次监督,有效形成监督闭环。
三、聚焦整改,精准促进督帮结合
近年来,该局累计财会监督检查单位526户次,纠正财政违法、违规、违纪资金约1.2亿元,发出整改通知200余份,行政处罚43个,进一步规范了财政资金的使用,提高财经纪律的严肃性、震慑力。通过采取查处整改和指导帮促相结合的方式,督促被检查单位逐项、逐条梳理问题,认真分析问题原因,限期整改,确保问题整改落实落细,充分发挥以检促改、以检促治作用,有效促进该区行政事业单位规范用财,提升会计信息质量和管理水平,营造经济高质量发展良好环境。
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