河南省新闻出版局2014年部门决算情况说明
发表日期:2015-09-07信息来源:
一、主要职责
(一)贯彻执行国家新闻出版、著作权管理的法律、法规和方针、政策,起草新闻出版、著作权管理的地方性法规、规章草案并组织实施。
(二)制定全省新闻出版事业、产业的发展规划、调控目标和产业政策并指导实施,制定全省出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施,推进新闻出版领域的体制机制改革。
(三)负责对出版活动和从事出版活动的民办机构的监管工作,组织查处违规出版物和违法违纪出版活动。
(四)负责对全省新闻出版单位进行行业监管,实施准入和退出管理。
(五)负责出版物内容监管,组织协调党和国家重要文件文献的出版、印刷、发行工作,组织指导全省重点出版物和教科书的出版、印刷、发行工作。
(六)负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核、监管。
(七)起草出版物市场“扫黄打非”地方性法规、政策草案,制定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。拟订全省出版物市场的调控政策、措施并组织实施,指导对出版物市场经营活动的监管工作。
(八)负责全省新闻单位记者证的核发管理工作,负责中央新闻单位驻豫记者站的审批和监管,组织查处违规违纪的新闻采访活动。
(九)负责全省著作权和印刷业监督管理,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件,负责处理涉外著作权关系,调解著作权纠纷。
(十)组织开展全省新闻出版和著作权对外交流与合作,负责出版物进口管理工作,协调、推动出版物的出口。
(十一)承办省政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河南省新闻出版局2014年部门决算由机关本级和所属单位3个事业单位收支决算组成。3家直属事业单位包括:河南省新闻出版学校、河南省出版产品质量检测鉴定中心、河南省新闻出版局机关中心。
三、2014年度部门决算表
表一
河南省新闻出版局2014年度收入支出决算总表 |
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金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
4 |
栏次 |
|
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
3,304.91 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
2,954.44 |
其中:政府性基金 |
2 |
183.10 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
2,115.54 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
838.89 |
三、事业收入 |
4 |
8.43 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
1,099.09 |
四、经营收入 |
5 |
764.45 |
五、教育支出 |
41 |
1,479.77 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
1,099.09 |
六、其他收入 |
7 |
98.88 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
2,366.11 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
602.59 |
四、经营支出 |
67 |
694.50 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
103.09 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
93.45 |
|
69 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
― |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
4,053.53 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
1,378.26 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
1,563.99 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
737.28 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
赠与 |
76 |
3.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
债务利息支出 |
77 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
103.02 |
基本建设支出 |
78 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
其他资本性支出 |
79 |
370.99 |
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
58 |
0.00 |
其他支出 |
81 |
0.00 |
|
23 |
|
|
59 |
|
|
82 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,176.67 |
本年支出合计 |
83 |
4,748.03 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
56.10 |
结余分配 |
84 |
135.27 |
|||
年初结转和结余 |
26 |
1,295.07 |
交纳所得税 |
85 |
0.00 |
|||
基本支出结转 |
27 |
816.95 |
提取职工福利基金 |
86 |
41.69 |
|||
项目支出结转和结余 |
28 |
478.11 |
转入事业基金 |
87 |
93.58 |
|||
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
88 |
0.00 |
|||
|
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
644.53 |
|||
|
31 |
|
基本支出结转 |
90 |
250.41 |
|||
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
91 |
394.12 |
|||
|
33 |
|
经营结余 |
92 |
0.00 |
|||
|
34 |
|
|
93 |
|
|||
|
35 |
|
|
94 |
|
|||
总计 |
36 |
5,527.83 |
总计 |
95 |
5,527.83 |
表二
河南省新闻出版局2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表 |
|||||||
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
205 |
03 |
02 |
中专教育 |
711.70 |
512.55 |
199.16 |
0.00 |
205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
135.11 |
2.61 |
132.50 |
0.00 |
207 |
05 |
01 |
行政运行 |
912.75 |
672.13 |
240.63 |
0.00 |
207 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
2070 |
05 |
03 |
机关服务 |
75.10 |
66.58 |
8.52 |
0.00 |
207 |
05 |
05 |
出版发行 |
277.08 |
0.00 |
0.00 |
277.08 |
207 |
05 |
06 |
版权管理 |
29.98 |
0.00 |
0.00 |
29.98 |
207 |
05 |
07 |
出版市场管理 |
342.05 |
0.00 |
0.00 |
342.05 |
207 |
05 |
99 |
其他新闻出版支出 |
118.37 |
16.72 |
17.65 |
84.00 |
207 |
99 |
02 |
宣传文化发展专项支出 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
452.30 |
452.30 |
0.00 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
125.81 |
125.81 |
0.00 |
0.00 |
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
24.49 |
24.49 |
0.00 |
0.00 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
77.92 |
77.92 |
0.00 |
0.00 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
210 |
05 |
99 |
其他医疗保障支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
93.45 |
0.00 |
0.00 |
93.45 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
103.02 |
103.02 |
0.00 |
0.00 |
表三 |
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2014年度“三公”经费决算财政拨款情况统计表 |
|||
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|
单位:万元 |
项 目 |
本年决算数 |
||
合计 |
98.48 |
||
1、因公出国(境)费用 |
20.65 |
||
2、公务接待费 |
3.04 |
||
3、公务用车运行购置及运行维护费小计 |
74.79 |
||
其中:公务用车运行维护费 |
73.26 |
||
公务用车购置 |
1.53 |
四、2014年度收入支出决算总表说明
(一) 收入情况
2014年决算收入为4176.67万元,其中:财政拨款3304.91万元(其中:政府性基金183.1万元),事业(学校)收入8.43万元,经营收入764.45万元(学校培训收入299.91万元、机关中心收入464.54万元),其他收入98.88万元。上年结转1295.07万元,其中:基本支出结转816.95万元,项目支出结转478.11万元。
(二) 支出情况
2014年决算支出3532.75万元,其中:
1、教育经费支出1479.77万元,主要为学校教职工工资福利支出、外聘临时人员工资福利支出、为维护学校基本运转的公用经费支出、免学费补助支出、项目支出等。
2、文化体育和传媒支出2366.11万元,主要指我局用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、出版发行、版权管理、“扫黄打非”、案件查处、出版物审读、新闻出版人才培训、新闻出版和著作权对外交流与合作等的支出。
3、社会保障和就业支出602.59万元,为我局及所属单位离退休人员经费和抚恤金。
4、医疗卫生支出103.09万元,为我局机关及所属事业单位用于在职及退休职工医疗保险方面的支出。
5、住房保障支出103.02万元,为我局机关及所属事业单位职工住房公积金103.02万元。
6、节能环保支出93.45万元。为新闻出版局中央空调系统节能改造项目资金。
(三)结余分配资金135.27万元,为所属事业单位当年结余按规定提取职工福利基金、转入事业基金。
(四)年末结转资金644.53万元。其中:财政拨款基本支出结转250.41万元,主要是特色学校财政奖补资金、继续教育基地补助资金;项目支出结转394.12万元,主要为上级主管部门拨入结转和所属事业单位经营收入结转。
(五)用事业基金弥补收支差额56.1万元。
五、2014年度财政拨款支出决算表说明
1、基本支出2677.19万元,占部门财政支出预算总额的75.78%。其中:人员经费支出2068.75万元;公用经费支出598.46万元。
2、项目支出865.56万元,占部门财政支出预算总额的24.22%。主要用于开展以下工作:“扫黄打非”、案件查处、版权管理、出版物审读、新闻出版人才培训、新闻出版和著作权对外交流与合作、节能环保、新闻出版学校教学设备购置等。
六、2014年度“三公经费”财政拨款支出决算说明
2014年我局系统部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出共计98.48万元,较上年减少9.92万元,减少9.15%。其中:因公出国(境)费用20.65万元,主要用于国际书展和国际图书博览会、版权对外合作项目洽谈等新闻出版对外文化交流等活动;公务接待费3.04万元,较上年减少3.1万元,主要用于出版局及直属单位接待及招待费用,以及外出开展调研、监督检查、查案办案时发生的工作餐费;公务用车运行维护费74.79万元,较上年减少8.95万元,主要用于出版物市场检查、“扫黄打非”、侵权盗版等大案要案的查处及非法记者站查处、新闻出版学校校车等公务车辆发生的燃油费、过路过桥费、停车费、租车费等支出。